单选题

被审计部门下列()不符合审计制度要求。<br />

A. 提供必要的工作条件
B. 拖延提供相关文件和资料
C. 如实反映审计人员需了解的情况
D. 按时完成整改

查看答案
该试题由用户603****84提供 查看答案人数:7942 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户603****84提供 查看答案人数:7943 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
被审计部门下列()不符合审计制度要求。
A.提供必要的工作条件 B.拖延提供相关文件和资料 C.如实反映审计人员需了解的情况 D.按时完成整改
答案
单选题
被审计部门下列()不符合审计制度要求。<br />
A.提供必要的工作条件 B.拖延提供相关文件和资料 C.如实反映审计人员需了解的情况 D.按时完成整改
答案
单选题
在为内部审计部门建立和开展质量检查程序时,不符合《国际内部审计专业实务框架》的是:
A.为明确责任,确保透明度,首席审计执行官应该与各利益相关方分享内外部质量评估的结果 B.每五年由外部人员开展一次质量保证检查 C.每三年由审计委员会开展一次质量保证检查 D.首席审计执行官与董事会讨论外部评估的形式和频率
答案
判断题
内部审计部门应建立审计复议制度。()
答案
多选题
审计报告的编制应当符合下列要求.---审计部()
A.实事求是.不偏不倚地反映被审计事项的事实 B.要素齐全.格式规范.完整反映审计中发现的重要问题 C.逻辑清晰.用词准确.简明扼要、易于理解 D.充分考虑审计项目的重要性和风险水平.对于重要事项应当重点说明 E.针对被审计单位业务活动.内部控制和风险管理中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议.以促进组织实现目标
答案
多选题
内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
A.客观、完整、清晰、简洁,具有建设性并体现重要性原则。 B.包括审计概况、审计范围、审计内容、审计方法、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见或审计建议。 C.不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 D.被审计对象的反馈意见作为附件。
答案
单选题
下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。
A.审批审计方案 B.确保外部审计师在可能的情况下依赖内部审计部门的工作 C.在将内部审计报告下发之前,审核并签署所有内部审计报告 D.支持内部审计部门提出的恰当的后续跟进建议
答案
多选题
审计部门对下列哪些事项进行审计()
A.基本建设投资计划、概算、预算和决算 B.物资、工程、服务采购与经济合同 C.内部控制制度的健全性和有效性 D.干部选拔制度
答案
单选题
下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是(  )。
A.不得从事损害所在组织利益的活动 B.保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断 C.在履行职责时,做到独立、客观、正直和诚信 D.在审计报告中依据被审计单位的意愿披露相关事项
答案
单选题
下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是()。
A.不得从事损害所在组织利益的活动 B.保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断 C.在履行职责时,做到独立、客观、正直和诚信 D.在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项
答案
热门试题
下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是: 下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是: 审计部◆对符合回避条件,但稽核审计人员未提出申请的,稽核审计部门负责人或稽核审计组组长可要求其回避,并由稽核审计部门或稽核审计组写出稽核审计回避请示,报请审批后执行() 对符合回避条件,但稽核审计人员未提出申请的,稽核审计部门负责人或稽核审计组组长可要求其回避,并由稽核审计部门或稽核审计组写出稽核审计回避请示,报请审批后执行。---审计部() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 内部审计应根据进行,对审计中发现的不符合项应与相关责任部门进行确认() 审计部门在收到被审计部门复议申请之日起( )个工作日内做出复议决定。 上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计() 公司合规审计部门应该在实施审计前(),向被审计单位送达《审计通知书》 被审计部门在收到审计报告之日起( )个工作日,就将执行整改意见的情况,书面报告审计部门。 下列各项中,不符合审计人员对库存现金监盘要求的是: 内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。 稽核档案管理人员要逐卷检查,对不符合要求的,可直接自行重新整理。---审计部() 审计部门应及时拟定审计意见,经本单位领导签发后下达被审计单位,不必抄送被审计领导干部() 审计部门办理审计事项,有权检查审计对象所在单位的,被审计单位、被审计领导干部所在单位不得推诿、拒绝() 审计进点会谈时应要求被审计单位对所提供资料负责。(审计部)() 审计部门可以对下列哪些事项进行专项审计调查?() 审计部门协查案件涉及的审计档案应永久保管。---审计部() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位