单选题

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是()

A. 在审计报告中反映这一情况
B. 相关内部控制不可信赖
C. 采购部主任没有执行采购程序
D. 可能发生多次类似采购行为

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单选题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。
A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为
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单选题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是()
A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为
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单选题
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
多选题
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()
A.检查验收单连续编号的完整性 B.检查批准采购标记 C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据 D.检查注销凭证的标记 E.检查入库单连续编号的完整性
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有(  )。
A.向债权人函证应付账款 B.检查验收单是否连续编号 C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D.检查签发的支票是否有被授权人的签字 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 B.检查验收单是否连续编号 C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况 D.向债权人函证应付账款 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
A.采购经适当级别批准 B.采用适当的会计科目 C.要求收到商品后及时记录采购交易 D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查 E.会计主管人员及时检查采购业务入账金额是否正确
答案
单选题
外单位的配套件在装配过程中发现不合格需退回物流公司(或供应商)时,由采购部开具加盖采购部印章的()出门,签字需齐全。
A.《物资出门证》 B.《退货(修)单》 C.《外单位物资出门证》
答案
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采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   采购与付款循环控制包括() 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 为了完善企业对采购业务的内部控制,采购部经理征询各方意见,下列观点不正确的是( )。 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 企业需要定期下达采购成本控制指标,对采购部进行考核,下列考核指标不属于对采购部门考核的指标的是()
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