多选题

下列说法中,符合内部审计的作用的有:

A. 增强企事业单位领导和职工的法治观念
B. 揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节
C. 促进组织实现目标和长期可持续发展
D. 维护良好的市场秩序
E. 保证市场经济健康运行

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多选题
下列说法中,符合内部审计的作用的有:
A.增强企事业单位领导和职工的法制观念 B.揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节 C.促进组织实现目标和长期可持续发展 D.维护良好的市场秩序 E.保证市场经济健康运行
答案
多选题
下列说法中,符合内部审计的作用的有()
A.增强企事业单位领导和职工的法治观念 B.揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节 C.促进组织实现目标和长期可持续发展 D.维护良好的市场秩序
答案
多选题
下列说法中,符合内部审计的作用的有:
A.增强企事业单位领导和职工的法治观念 B.揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节 C.促进组织实现目标和长期可持续发展 D.维护良好的市场秩序 E.保证市场经济健康运行
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计的作用有()
A.促进组织合法经营和运行 B.促进组织完善内部控制和风险管理 C.维护良好的市场秩序 D.促进组织自我发展和实现目标 E.为改善投资环境服务,有利于改革开放的进一步发展
答案
多选题
下列关于内部审计的说法中错误的有( )。
A.内部审计的内容就是指内部财务审计 B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行 C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低 D.内部审计具有评价鉴证作用
答案
多选题
下列关于内部审计的说法中,正确的有()。
A.内部审计的审计结果的客观性和公正性较低,并且以建议性意见为主 B.内部审计中包括财务审计 C.内部审计中包括管理审计 D.内部审计具有预防保护的作用
答案
多选题
下列关于内部审计的说法中错误的有______。
A.内部审计的内容就是指内部财务审计 B.B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行 C.C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低 D.D.内部审计具有评价鉴证作用
答案
多选题
下列各项中,符合内部审计人员职业道德要求的有:
A.诚实地为组织服务 B.遵守内部审计准则 C.保持合理的职业谨慎 D.必要时聘请有关专家协助审计 E.与被审计单位协商出具审计意见
答案
多选题
下列关于内部审计准则的说法中,正确的有()。
A.内部审计准则是内部审计人员在执业过程中的行为标准 B.内部审计准则是衡量内部审计工作质量的准绳 C.内部审计准则是管理层的行为标准 D.内部审计准则是衡量管理层工作质量的准绳
答案
多选题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。
A.注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 B.注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见 C.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券期货业务资格 D.内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行
答案
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