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以下业务分工易导致内部控制失效的是:
单选题
以下业务分工易导致内部控制失效的是:
A. 采购、销售与财会部门相互独立
B. 收付款结算办理与审核不需要独立
C. 记账凭证的编制与审核相互独立
D. 支票与印章应由不同的人保管
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单选题
以下业务分工易导致内部控制失效的是()。
A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计独立 C.款项结算与审核分离 D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离
答案
单选题
以下业务分工易导致内部控制失效的是:
A.采购、销售与财会部门相互独立 B.收付款结算办理与审核不需要独立 C.记账凭证的编制与审核相互独立 D.支票与印章应由不同的人保管
答案
单选题
被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
A.考勤记录与审批、复核相互独立 B.工资费用分配表编制与审核相互独立 C.人力资源管理、工资结算、统计与财会部门相互独立 D.工资保管、记录与产量及工时记录相互独立
答案
单选题
下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( )
A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记 B.报销单据的填制和审核分离 C.支票与印章由不同人保管 D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
答案
单选题
下列业务流程容易导致内部控制失效的是()
A.从企业外部结转来的结算凭证直接送交财会部门入账 B.出纳员根据销售发票和收款通知单办理收款业务 C.收到现金或银行存款时,财会人员根据原始凭证编制收款凭证,登记现金或银行存款账 D.定期编制银行余额调节表核对存款余额
答案
单选题
以下导致控制失效的情形中,属于内部控制固有局限性的是()。
A.没有设计内部控制 B.内部控制无法执行 C.内部控制成本过高 D.内部控制尚未实施
答案
主观题
在导致内部控制失效的下列原因中,不属于内部控制固有局限性的是
答案
单选题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
答案
多选题
薪酬业务循环内部控制中的职责分工主要包括()。
A.工资保管与记录相互独立 B.考勤记录与审批相互独立 C.工资单的编制与审核相互独立 D.工资结算汇总表的编制与审核相互独立 E.生产统计表的编制与审核相互独立
答案
多选题
下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有( )。
A.信息技术出现故障 B.人员素质不适应岗位要求 C.出现未预计到的业务 D.控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避
答案
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以下关于内部控制的职责分工说法正确的是()
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
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以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
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下列关于薪酬业务循环内部控制职责分工的说法中,正确的有:
货币资金业务内部会计控制对岗位分工有哪些基本要求?
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以下会导致秒杀失效的是()
以下符合付款业务的内部控制要求的是( )
理财业务内部控制应当遵循以下原则()
行程微动开关失效或触片变形会导致控制失效()
下列属于证券公司各类业务内部控制的主要内容的是( )。①经纪业务内部控制②自营业务内部控制③投资银行类业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤研究咨询业务内部控制
以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()
证券公司各类业务内部控制的主要内容包括( )。①经纪业务内部控制②融资融券业务内部控制③投资银行类业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤证券承销与保荐业务内部控制⑥证券投资顾问业务内部控制
业务具体经办人员对本岗位的内部控制负责,对违章操作等自身原因导致的内部控制()
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
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