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-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
单选题
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
A. 展示了使用的具体控制程序,例如,执行的编辑测试和批处理控制调整
B. 为潜在的职责分离提供了良好的指导
C. 通常能及时更新系统变动信息
D. 只能展示计算机处理过程,无法展示人工处理过程
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单选题
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
A.展示了使用的具体控制程序,例如,执行的编辑测试和批处理控制调整 B.为潜在的职责分离提供了良好的指导 C.通常能及时更新系统变动信息 D.只能展示计算机处理过程,无法展示人工处理过程
答案
单选题
内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )
A.显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对 B.对可能的职务分离是一个好的指南 C.一般与系统的更新保持同步 D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程
答案
单选题
内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()
A.确定系统是否满足已制定的管理目标 B.用文书说明系统达到了国际的审计要求 C.确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息 D.取得必要的了解,以便测试系统的有效性
答案
单选题
IS审计师使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.标明高级别数据定义 C.用图表概述数据路径和存储 D.描绘写数据生成的详细步骤信息
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.记载下系统符合国际审计要求 C.确定系统在产生准确信息方面是否可以信赖 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:( )
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.证明系统符合国际审计要求 C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖 D.获得对测试系统有效性所必需的了解
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序合适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标。 B.证明系统符合国际审计要求。 C.决定系统在产生准确信息方面是否可以依赖。 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解。
答案
单选题
当审计师用文件化的方法来理解客户的内部控制时有时会使用系统流程图。系统流程图可以最好地描述为
A.客户内部计算机系统中指令流的形象化展示 B.清楚地展示一个组织内部报告结构的图表 C.用以替代审计师内部控制问卷的经营流的图解说明 D.一个系统或一系列有序的流程的符号表示
答案
单选题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?()
A.公司的采购政策尚未得到更新 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣 C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权 D.公司在收到货物之前就对供应商付款
答案
单选题
审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。
A.审核系统流程图 B.实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本 C.审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图 D.同出纳面谈
答案
热门试题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?
内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:( )
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
绘制数据流程图指的是绘制: 原系统的数据流程图|新系统和原系统的数据流程图|新系统的数据流程图|计算机处理有关部分的数据流程图
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是()
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画出除盐处理盐酸再生系统流程图。
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:
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系统流程图
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
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审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:
流程图发展至今有如下一些,其正确的演变顺序为()①自上而下流程图②多层次流程图③细节流程图④概略流程图
一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()
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