多选题

企业的下列选项中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是( )。

A. 出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章
B. 某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准
C. 未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务
D. 公司所有的资本性预算经过董事会或股东大会等类似权力机构批准后方可生效
E. 产品发出无需经核准的发出通知单

查看答案
该试题由用户775****79提供 查看答案人数:34574 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户775****79提供 查看答案人数:34575 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
企业的下列选项中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是( )。
A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章 B.某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准 C.未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务 D.公司所有的资本性预算经过董事会或股东大会等类似权力机构批准后方可生效 E.产品发出无需经核准的发出通知单
答案
单选题
下列选项中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:( )。
A.出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。 B.因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。 C.某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准 D.财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。
答案
单选题
下列各项中,属于内部控制中业务授权控制的是:
A.资产保管与会计记录相分离 B.空白支票由专人保管 C.定期进行财产清查盘点 D.批准赊销限额
答案
多选题
下列各项中,违反薪酬业务循环内部控制要求的有()。
A.应付职工薪酬总账由出纳员登记 B.产量及工时记录与审核相互独立 C.内部审计人员定期测试薪酬业务内部控制 D.每月末考勤单由员工个人填写后直接交财务部门进行工资结算 E.每月末财务部门按员工工作性质将应付工资总额分配计入有关成本费用账户
答案
多选题
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账 C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章 E.主管会计编制银行存款余额调节表
答案
多选题
下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来账项 C.小额零星物资或劳务的采购,可以采用直接购买的方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
多选题
下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。
A.企业财务部门制定举债政策及内部批准程序 B.企业偿还债务时,直接根据债务协议执行,无须经过正式的授权审批程序 C.盈余公积的提取和使用由股东大会或董事会做出决定 D.企业利用筹集的资金进行重大项目投资时,进行可行性研究 E.增资或减资时,由财务部门提出建议,财务主管审批后实施
答案
多选题
下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。
A.企业财务部门制定举债政策及内部批准程序 B.企业偿还债务时,直接根据债务协议执行,无需经过正式的授权审批程序 C.盈余公积的提取和使用由股东大会或董事会作出决定 D.企业利用筹集的资金进行重大项目投资时,进行可行性研究 E.增资或减资时,由财务部门提出建议,财务主管审批后实施
答案
单选题
下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是:
A.确定产品售价需经批准 B.对固定资产进行定期盘点 C.采购员不能兼任出纳工作 D.定期进行表账证之间的核对
答案
单选题
下列选项中,不符合采购业务内部控制要求与措施的有()
A.一般物资或劳务的采购必须采用询价或定向采购的方式 B.企业应指定专人通过函证等方式.定期与供应商核对往来款项 C.小额零星物资或劳务的采购.可以采用直接购买的方式 D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策
答案
热门试题
下列关于我国《企业内部控制基本规范》中,被称为企业实施内部控制的基础,是其他内部因素根基的要素的要求是( )。 下列选项中,不符合筹资业务内部会计控制要求的是( ) 内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含( )。 授权审批控制要求银行各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务,未经授权和批准不得处理有关业务,授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段。 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 下列选项中,属于企业应遵循的内部控制制度是()。 下列选项中,违反不相容职务分离控制要求的有( )。 以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有() 下列选项中,不属于内部控制环境要求的是() 下列选项中,属于企业内部控制措施的有() 授权审批控制属于内部控制要素中的() 基金管理公司内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含()。 下列不属于《企业内部控制基本规范》要求中企业内部控制目标的是() 以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》要求的是()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位