登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
(2017年真题)实施内部控制的基础是( )。
单选题
(2017年真题)实施内部控制的基础是( )。
A. 控制活动
B. 信息沟通
C. 内部监督
D. 内部环境
查看答案
该试题由用户279****87提供
查看答案人数:40191
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户279****87提供
查看答案人数:40192
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
(2017年真题)实施内部控制的基础是( )。
A.控制活动 B.信息沟通 C.内部监督 D.内部环境
答案
单选题
(2017年真题)某基金管理公司实施内部控制,下列做法符合内部控制目标的是( )。
A.合并信息技术部和检查稽核部,确保财务信息和其他信息准确、及时 B.鼓励基金经理通过媒体向公众推荐股票,提升公司知名度 C.制定防范风险的奖惩制度,对风险事件处理不当的相关责任人有惩罚措施 D.督察长兼职财务负责人,更好的防范和化解经营风险
答案
单选题
(2017年真题)关于基金管理人内部控制的实施,下列做法正确的是( )。
A.基金管理公司要求各部门以年初公司规模增长任务为出发点,在保证规模增长的前提下做好内部控制 B.基金管理公司积极举办员工风控培训,营造内控文化氛围 C.基金管理公司督察长由分管市场和产品业务的副总经理兼职 D.基金管理公司要求一切财务事务由财务部负责人决定,稽核部门不得干预
答案
单选题
(2018年真题)( )构成公司内部控制的基础。
A.控制环境 B.风险评估 C.信息沟通 D.内部监控
答案
多选题
(2017年真题)下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。
A.被审计单位的治理层 B.被审计单位的管理层 C.被审计单位的普通员工 D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师
答案
单选题
(2017年真题)关于基金交易业务内部控制的要求,下列表述正确的是( )。
A.基金管理人应建立完善的交易记录制度,至少每周核对投资组合列表并存档保管 B.公司应执行公平交易原则,确保不同投资者的利益能够得到公平对待 C.基金经理在紧急情况下可直接向交易员下达投资指令或直接进行交易 D.为保证投资者指令的执行效率,应先执行指令再审核其的合法、合规和完整性
答案
单选题
(2017年真题)关于基金管理人的内部授权控制,下列说法错误的是( )。
A.授权要适当,对已不适用的授权应及时修改或取消授权 B.公司员工应当在授权范围内行使职责,管理层因责任重大可在特定情况下突破授权范围 C.应建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行 D.重大业务授权应当明确授权内容和时效
答案
单选题
(2017年真题)国际税收产生的基础是( )
A.跨境贸易和投资等活动的出现 B.不同国家之间税收合作的需要 C.两个和两个以上国家都对跨境交易征税的结果 D.国家间对商品服务、所得和财产课税的制度差异
答案
单选题
(2017年真题)下列各项中属于基金管理人内部控制基本要素的是( )。
A.控制环境 B.控制利润 C.控制成本 D.控制目标
答案
单选题
(2017年真题)下列选项中,不属于基金管理人内部控制目标的是( )。
A.确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时 B.防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整 C.为基金持有人创造长期超过行业平均水平的收益 D.保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则
答案
热门试题
(2017年真题)资本资产定价模型的基础是( )。
(2017年真题)基金管理人内部控制机制的四个层次不包括( )。
(2017年真题)下列事项中,可以通过加强基金管理人的内部控制来解决的是( )。
下列关于规划实施的表述,错误的是( )。(2017年真题)
(2017年真题)基金管理人做好内部控制,整体而言,可保障( )财产的安全、完整。
(2017年真题)对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是( )。
(2017年真题)监理单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有( )。
(2017年)某基金管理公司实施内部控制,下列做法符合内部控制目标的是( )。
(2017年真题)关于“代建制”实施方式的说法,错误的是( )。
下列关于规划实施管理的表述,错误的是( )。(2017年真题)
(2017年真题)施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有( )
(2017年真题)项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有( )。
(2017年真题)下列属于被投资企业经营内部风险的是( )。
(2017年真题)注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
(2017年真题)下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。
(2017年真题)党参是( )
(2017年真题)板蓝根是( )
(2017年真题)下列各项中,属于预防性控制的是( )。
(2017年真题)下列各项中,属于对控制的监督的是( )。
(2009年真题)在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP