单选题

下列有关内存说法中错误的是()

A. 内存容量是指内存储器中能存储数据的总字节数
B. 内存容量越大,计算机的处理速度就越快
C. 内存不能与硬盘直接交换数据
D. 内存可以通过Cache与CPU交换数据

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单选题
下列有关内存说法中错误的是()
A.内存容量是指内存储器中能存储数据的总字节数 B.内存容量越大,计算机的处理速度就越快 C.内存不能与硬盘直接交换数据 D.内存可以通过Cache与CPU交换数据
答案
单选题
下列有关内存安装错误的是()
A.卸下内存中,直接将内存从内存插槽中拔出即可 B.主板上一般有多个内存插槽 C.内存安装是有方向的 D.内存安装一定要到位
答案
单选题
下列有关内存的叙述中,正确的是()
A.内存中存放的是当前正在执行的应用程序和所需的数据 B.内存中存放的是当前暂时不用的程序和数据 C.外存中存放的是当前正在执行的程序和所需的数据 D.内存中只能存放指令
答案
单选题
下列有关内部环境的说法中错误的是()。
A.企业文化包含四个要素:制度文化 B.员工素质控制包括企业在招聘 C.内部环境包含组织基调,具体内容包括:治理结构 D.内部控制是内部审计控制的一种特殊形式,其范围主要包括财务会计
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标或合规目标相关的内部控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部审计的说法中,错误的是()。
A.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门 B.内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程 C.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等 D.无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.注册会计师通常会执行穿行测试以了解内部控制 C.预防性控制是自动化控制,检查性控制是人工控制 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
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