登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
继续教育
>
会计继续教育
>
下列有关内部环境的说法中错误的是()。
单选题
下列有关内部环境的说法中错误的是()。
A. 企业文化包含四个要素:制度文化
B. 员工素质控制包括企业在招聘
C. 内部环境包含组织基调,具体内容包括:治理结构
D. 内部控制是内部审计控制的一种特殊形式,其范围主要包括财务会计
查看答案
该试题由用户359****11提供
查看答案人数:35637
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户359****11提供
查看答案人数:35638
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
下列有关内部环境的说法中错误的是()。
A.企业文化包含四个要素:制度文化 B.员工素质控制包括企业在招聘 C.内部环境包含组织基调,具体内容包括:治理结构 D.内部控制是内部审计控制的一种特殊形式,其范围主要包括财务会计
答案
单选题
下列有关内部环境的说法中,错的是( )。
A.企业文化包含四个要素:制度文化、物质文化、行为文化、精神文化。这四者相互影响、相互作用,共同构成企业文化的完整体系 B.员工素质控制包括企业在招聘、培训、孝核、晋升与奖励等方面对员工素质的控制 C.内部环境包含组织基调,具体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等 D.内部控制是内部审计控制的一种特殊形式,其范围主要包括财务会计、管理会计和内部控制检查
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标或合规目标相关的内部控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部审计的说法中,错误的是()。
A.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门 B.内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程 C.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等 D.无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D.被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.注册会计师通常会执行穿行测试以了解内部控制 C.预防性控制是自动化控制,检查性控制是人工控制 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.内部控制可以绝对保证被审计单位财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守 B.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人都对内部控制负有责任 C.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 D.内部控制包括控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督5个要素
答案
单选题
在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是( ) 。
A.信息技术对内部控制形式上有很大改变,但内部控制目标没有改变 B.信息技术对内部控制内涵方面有很大改变,但内部控制目标没有改变 C.信息技术不仅使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,同时也使内部控制的目标并发生了根本的改变 D.信息技术虽然使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
答案
热门试题
在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中错误的是()。
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()
下列有关内部控制测评的说法中,错误的是()
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。
下列有关内部控制评价的说法中错误的是( )。
下列有关内部控制的说法中,错误的有( )。
下列有关内部控制审计计划的说法中,错误的是( )。
下列有关内部控制制度评价的说法中错误的是()。
下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。
(2012年)下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部监督的说法错误的是()
下列有关内部控制制度评价说法错误的是()
下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。
(2012年真题)下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
下列有关内部监督范围的说法,错误的是()
下列有关内部监督的频率的说法,错误的是()
下列有关内部监督程序的说法,错误的是()
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP