单选题

下列有关筹资与投资循环内部控制的相关表述中,错误的是:

A. 筹资、投资决策和执行相互独立,防止舞弊发生
B. 筹资、投资业务执行和记录相互独立,以相互牵制
C. 筹资、投资业务执行与财会部门监督相互独立,防止资金管理失控
D. 盈余公积金比较特殊,其核算与复核可以由一人完成

查看答案
该试题由用户618****16提供 查看答案人数:17333 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户618****16提供 查看答案人数:17334 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列有关筹资与投资循环内部控制的相关表述中,错误的是:
A.筹资、投资决策和执行相互独立,防止舞弊发生 B.筹资、投资业务执行和记录相互独立,以相互牵制 C.筹资、投资业务执行与财会部门监督相互独立,防止资金管理失控 D.盈余公积金比较特殊,其核算与复核可以由一人完成
答案
多选题
下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。
A.企业财务部门制定举债政策及内部批准程序 B.企业偿还债务时,直接根据债务协议执行,无须经过正式的授权审批程序 C.盈余公积的提取和使用由股东大会或董事会做出决定 D.企业利用筹集的资金进行重大项目投资时,进行可行性研究 E.增资或减资时,由财务部门提出建议,财务主管审批后实施
答案
多选题
下列各项中,违反筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。
A.企业财务部门制定举债政策及内部批准程序 B.企业偿还债务时,直接根据债务协议执行,无需经过正式的授权审批程序 C.盈余公积的提取和使用由股东大会或董事会作出决定 D.企业利用筹集的资金进行重大项目投资时,进行可行性研究 E.增资或减资时,由财务部门提出建议,财务主管审批后实施
答案
单选题
授权批准是筹资与投资循环中与()认定相关的关键内部控制。
A.存在 B.完整性 C.计价和分摊 D.权利和义务
答案
单选题
在内部控制审计中,下列有关与控制相关的风险的说法中,错误的是(  )。
A.与控制相关的风险包括控制可能无效的风险和因控制无效而导致重大缺陷的风险 B.与控制相关的风险越高,注册会计师需要获取的证据就越少 C.相关账户、列报及其认定的固有风险影响与某项控制相关的风险 D.在测试所选定控制的有效性时,注册会计师应当根据与控制相关的风险,确定所需获取的证据
答案
单选题
在内部控制审计中,下列有关与控制相关的风险的说法中,错误的是( )。
A.与控制相关的风险包括控制可能无效的风险和因控制无效而可能导致重大缺陷的风险 B.与控制相关的风险越高,注册会计师需要获取的证据就越少 C.相关账户、列报及其认定的固有风险影响与某项控制相关的风险; D.在测试所选定控制的有效性时,注册会计师应当根据与控制相关的风险,确定所需获取的证据
答案
单选题
下列有关内部控制的人工和自动化成分的相关表述中,错误的是( )。
A.被审计单位的内部控制系统包含人工成分,通常也包含自动化成分。人工或自动化成分的特征,与注册会计师的风险评估以及在此基础上实施的进一步审计程序相关 B.内部控制中采用的人工成分和自动化成分,将影响交易生成、记录、处理和报告的方式 C.如果被审计单位信息技术健全的话,内部控制不用再设人工控制 D.人工控制可能独立于信息技术,可能利用信息技术生成的信息,或可能只限用于监督信息技术和自动化控制的有效运行或者处理例外事项
答案
单选题
下列有关筹资管理原则的表述中,错误的是( )。
A.企业筹资必须遵循国家法律法规 B.筹资规模要比资金需要量大,以充分满足企业资金需要 C.要合理预测确定资金需要的时间 D.要选择经济、可行的资金来源
答案
单选题
授权批准是投资与筹资循环内部控制目标中( )的关键内部控制程序。
A.存在 B.完整性 C.计价和分摊 D.权利和义务
答案
单选题
下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是(  )。
A.内部审计自我质量控制分为内部审计机构质量控制与审计项目质量控制 B.内部审计质量控制包括对内部审计活动遵循内部审计准则的情况进行检查 C.内部审计质量控制是内部审计机构负责人和项目负责人对内部审计质量所实施的检查、评价和控制 D.内部审计质量控制不包括内部审计机构以外的其他机构和人员对内部审计质量所进行的检查、考核与评价
答案
热门试题
授权批准是筹资与投资循环中与认定相关的关键内部控制程序() 下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是() 以下内容属于筹资与投资循环相关的内部控制中应当予以相互分离的职位的有( )。 下列有关内部控制中信息系统与沟通的表述,错误的是() 筹资与投资循环中内部控制的职责分工包括()。 下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。 下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。 下列有关债务筹资和股权筹资优缺点的表述中,错误的是( )。 下列有关基金管理内部控制目标的表述,错误的是()。 下列各项中,符合筹资和投资业务循环内部控制要求的有() 下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是() 下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。 下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是() 下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是( )。 下列有关与治理层沟通的相关表述中,错误的是() 下列有关内部控制与认定的表述中,正确的有( )。 下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位