单选题

内部审计员正在审查工资单区域,并确定审计证据和范围值得进一步调查可能的舞弊行为。下一个最佳步骤是什么?()

A. 在一份报告中为首席审计执行官总结证据
B. 与在场的第三方证人面谈可疑员工
C. 停止所有审计活动,并将案件提交法律部门
D. 组建一个适当的舞弊审计团队,其成员包括司法学审计方面的专家

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单选题
内部审计员正在审查工资单区域,并确定审计证据和范围值得进一步调查可能的舞弊行为。下一个最佳步骤是什么?()
A.在一份报告中为首席审计执行官总结证据 B.与在场的第三方证人面谈可疑员工 C.停止所有审计活动,并将案件提交法律部门 D.组建一个适当的舞弊审计团队,其成员包括司法学审计方面的专家
答案
单选题
在沟通舞弊审计结果时,内部审计员应避免()
A.以正在调查的问题的简明陈述开始。 B.对收集的证据进行分析,形成专业意见 C.引用可能适用于手头案件的相关法律法规 D.包括关于舞弊嫌疑人的罪责的意见
答案
单选题
审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试?
A.通过访问控制软件以审查适当的职责分离是如何建立的。 B.有关非活动用户撤销的审查程序。 C.在数据终端屏蔽验证密码。 D.其他选择均正确。
答案
判断题
实施内部审计的审计员,应不必经过内部审计有关规定、要素、程序等相关内容的培训并考试考核合格()
答案
多选题
民航安全检查质量控制活动中实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关相关内容的培训并考试考核合格()
A.标准 B.规定 C.要素 D.程序
答案
单选题
内部审计员应审查内部控制的有效性和效率。Lori是一名CAE,她向三位员工强调,在可能的情况下,他们应该在执行内部审计时确定潜在的成本节约。Lori向她的员工强调内部审计部门活动的哪些特点?()
A.权限:确保必要的内部和外部资源,以按计划完成审计活动目标。 B.责任:记录参与的目标和范围以及使用的方法。 C.责任:不从事管理活动。 D.目的:增加价值并改善组织的运营
答案
单选题
初步调查之后,审计员发现有理由相信欺骗的存在。IS审计员应该()
A.展开行动确定调查是否合理 B.将事情报告至审计委员会 C.将欺骗可能性报告给高层,高层管理询问是否继续 D.咨询外部法律顾问以决定采取什么及如何行动
答案
单选题
审计员在审计时检测到有计算机病毒存在,下一步审计员该如何做()
A.观察相应机制 B.从网络里清除病毒 C.立即通知相关人员 D.确保删除病毒
答案
单选题
管理体系审计员进行通信访问控制审查,首先应该关注:()
A.维护使用各种系统资源的访问日志 B.在用户访问系统资源之前的授权和认证 C.通过加密或其他方式对存储在服务器上数据的充分保护 D.确定是否可以利用终端系统资源的责任制和能力.
答案
单选题
如果内部审计师怀疑工资单包括一些子虚乌有的员工,那么,审计师可以应用的最恰当的调查技术是:
A.走-停抽样 B.属性抽样 C.可变抽样 D.发现抽样
答案
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某审计测试旨在确定工资单上是否存在凭空捏造的员工。如果审计师发现所有考勤时间卡均由各员工的直接上司批准,那么,此证据会接受以下哪种证据测试?Ⅰ.关于证据是否充分的测试。Ⅱ.关于证据是否有力测试。Ⅲ.关于证据是否相关的测试() 根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关.程序等相关内容的培训并考试考核合格() 审计师在审计员工离职控制,以下哪项在审查中最重要() 在IS审计的计划阶段中,IS审计员是首要目标是() 安保审计员应当符合以下哪些条件() 内部审计员审查技术基础设施以确保信息的完整性,并将此信息提供给高级管理层。还有谁通常参与此类审计服务?() 从检查被审计单位内部控制人手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是()。 从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是() 在确定审计证据的相关性时,内部审计人员应当考虑()。 为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,内部审计师应该() 在评估一个重要业务范围的灾难恢复计划,信息系统审计员发现它并没有涵盖所有系统。下列哪个选项是审计员最正确的行为() 审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据() 内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部() 总体审计策略用以确定审计范围、时间和方向,并指导具体审计计划。() 根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关规定.要素.程序等相关内容的培训并考试考核合格() 内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的() 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计() 人力资源的副总要求审计师对去年工资单中的超额支付问题进行审查。以下哪项是适用于此情形下的最好的审计技术() 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是() 从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
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