单选题

在沟通舞弊审计结果时,内部审计员应避免()

A. 以正在调查的问题的简明陈述开始。
B. 对收集的证据进行分析,形成专业意见
C. 引用可能适用于手头案件的相关法律法规
D. 包括关于舞弊嫌疑人的罪责的意见

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单选题
在沟通舞弊审计结果时,内部审计员应避免()
A.以正在调查的问题的简明陈述开始。 B.对收集的证据进行分析,形成专业意见 C.引用可能适用于手头案件的相关法律法规 D.包括关于舞弊嫌疑人的罪责的意见
答案
单选题
当使用一个ITF时,审计员应确保()
A.生产数据用于测试 B.测试数据隔离与生产数据 C.使用一个测试数据生成器 D.主文件根据测试数据更新
答案
单选题
审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试?
A.通过访问控制软件以审查适当的职责分离是如何建立的。 B.有关非活动用户撤销的审查程序。 C.在数据终端屏蔽验证密码。 D.其他选择均正确。
答案
判断题
实施内部审计的审计员,应不必经过内部审计有关规定、要素、程序等相关内容的培训并考试考核合格()
答案
单选题
内部审计部的舞弊意识培训工作已接近完成。为了表示感谢,管理部门向协助培训的内部审计员提供了有重大价值的门票。下列哪—项最能描述内部审计师应该做什么?()
A.拒绝提供的门票并向首席审计执行官(CAE)报告。 B.拒绝这个提议。由于提议被拒绝,不需要报告。 C.如果首席审计执行官(CAE)批准并且没有正在进行内部审计,则接受门票。 D.拒绝门票并向董事会报告
答案
多选题
民航安全检查质量控制活动中实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关相关内容的培训并考试考核合格()
A.标准 B.规定 C.要素 D.程序
答案
单选题
初步调查之后,审计员发现有理由相信欺骗的存在。IS审计员应该()
A.展开行动确定调查是否合理 B.将事情报告至审计委员会 C.将欺骗可能性报告给高层,高层管理询问是否继续 D.咨询外部法律顾问以决定采取什么及如何行动
答案
单选题
当司法审计员怀疑存在舞弊行为并意识到潜在的犯罪者时,最好先采访谁?()
A.任何与潜在犯罪者有过接触的供应商,特别是如果也是嫌疑人的供应商。 B.涉嫌犯罪者 C.如果主管不是犯罪嫌疑人,则涉嫌犯罪者的主管 D.与潜在犯罪者互动的其他部门的员工
答案
多选题
农发行内部审计结果沟通时,审计组应在审计报告正式提交之前,与审计对象进行积极、有效的结果沟通,沟通的主要内容包括()
A.审计概况 B.审计结论 C.审计资料 D.审计依据 E.-
答案
单选题
审计员在审计时检测到有计算机病毒存在,下一步审计员该如何做()
A.观察相应机制 B.从网络里清除病毒 C.立即通知相关人员 D.确保删除病毒
答案
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内部审计员正在审查工资单区域,并确定审计证据和范围值得进一步调查可能的舞弊行为。下一个最佳步骤是什么?() 内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当具有识别、检查舞弊的,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险。---审计部() 在IS审计的计划阶段中,IS审计员是首要目标是() 安保审计员应当符合以下哪些条件() 为了协助企业计划IT投资,信息系统审计员应建议使用() 根据《第2105号内部审计具体准则—结果沟通》要求,内部审计机构结果沟通的有关书面材料应作为审计工作底稿归档保存() 根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关.程序等相关内容的培训并考试考核合格() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 内部审计机构应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。 根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关规定.要素.程序等相关内容的培训并考试考核合格() 根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复() 商业银行应建立机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存() 内部审计人员进行舞弊检查时,应当根据下列要求进行。---审计部() 内部审计人员进行舞弊检查时,应当根据下列要求进行。---审计部() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 信息系统审计员是被安全管理告知,病毒扫描程序是实时升级的。信息系统审计员确认了病毒扫描程序是被配置为自动升级。信息系统审计员下一步应该确认什么控制是有效的() 下列属于审计员质量监控制措施的是()。 副产品最终处置地的审计员可以是()
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