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企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是()
单选题
企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是()
A. 现金日记账与现金总账的记录不能由同一个人来担任
B. 出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表
C. 企业要定期和不定期的进行现金盘点
D. 内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
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单选题
企业在货币资金的以下内部控制中,下列做法错误的是()
A.现金日记账与现金总账的记录不能由同一个人来担任 B.出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表 C.企业要定期和不定期的进行现金盘点 D.内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
答案
单选题
下列做法中,不符合货币资金内部控制要求的是()
A.由出纳以外人员编制银行存款余额调节表 B.出纳每周集中登记一次现金日记账和现金总账 C.出纳不得负责登记收入、支出、债权债务等账目 D.明确各种票据购买、保管、领用、注销等环节的职责权限
答案
单选题
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
A.管理决策者 B.员工的职业道德 C.员工的业务素质 D.内部审计
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A.反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况 B.反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性 C.反映货币资金业务的监督检查情况 D.反映存货报告情况
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
主观题
下列各项属于货币资金内部控制的有
答案
单选题
下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。
A.记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离 B.出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表 C.货币资金收支要附有合理 D.内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
答案
单选题
下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()
A.记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离 B.出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表 C.货币资金收支要附有合理、合法的凭据 D.内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
答案
热门试题
下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是( )。
货币资金的内部控制有
试述货币资金的内部控制
下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()
简述货币资金内部控制的内容。
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是:
以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是( )。
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
货币资金内部控制的最终责任人是()
货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。
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