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IS审计师正在检查为保存数字证据所采取的流程。以下哪个发现最值得关注()
单选题
IS审计师正在检查为保存数字证据所采取的流程。以下哪个发现最值得关注()
A. 在证据检索的时候系统的所有者没有出现
B. 调查者将系统断线
C. 证据移交时没有文档记录
D. 随时访问内存(RAM)的内容没有备份
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单选题
IS审计师正在检查为保存数字证据所采取的流程。以下哪个发现最值得关注()
A.在证据检索的时候系统的所有者没有出现 B.调查者将系统断线 C.证据移交时没有文档记录 D.随时访问内存(RAM)的内容没有备份
答案
单选题
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容 B.将这一疑点告知审计经理并寻求深入开展审计的建议 C.不对潜在的错误陈述进行测试,因为审计项目已经经过审计管理层的批准 D.不经过被审计单位的同意即扩大审计程序,以确定错误陈述存在的最可能情形
答案
单选题
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则()
A.辨明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容 B.将这一疑点告知审计经理并寻求深入开展审计的建议 C.不对潜在的错误陈述进行测试,因为审计项目已经经过审计管理层的批准 D.不经过被审计单位的同意即扩大审计程序,以确定错误陈述存在的最可能情形
答案
单选题
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则:( )
A.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议 B.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容 C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准 D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形
答案
单选题
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则()
A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容; B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议; C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准; D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形
答案
单选题
审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。
A.审核系统流程图 B.实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本 C.审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图 D.同出纳面谈
答案
单选题
某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?
A.从审计工作底稿文件档案中把这个论述剔除 B.取得被审计单位对这项陈述的意见 C.研究和确认衡量经营效率的标准 D.解释说明这是审计师的意见
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
内部审计师的多数工作都涉及审计证据的收集。合同的复印件(而不是原件)是哪类审计证据的实例?()
A.次要证据。 B.附属证据。 C.旁证。 D.意见证据。
答案
单选题
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
A.对控制进行重新测试,以验证审计结果 B.邀请第三方对审计结果进行验证 C.将审计结果记入报告,同时注明部门经理的意见 D.对支持审计结果的证据进行重新验证
答案
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某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动()
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( )
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审计师发现账户余额存在以下哪类错误,可以认定其是重要的?()
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