单选题

各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。

A. 15天
B. 每月
C. 每季
D. 每半年

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单选题
各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。
A.15天 B.每月 C.每季 D.每半年
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
多选题
下列关于各营业机构对内部账户定期核对内容描述正确的是()
A.各种有价单证、重要空白凭证及抵、质押品等要按规定进行账实核对相符 B.存放中央银行及其他同业款项,应于清算资金时核对或每月核对一次 C.对清算帐户资金按照资金清算业务对账管理规定,实行按旬核对,并在有关对账单上签章证明 D.转入久悬未取专户管理的企业存款,自转入季度起不再签发对账单。每半年进行一次总分核对
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法 B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理 B.各农商行(农信社)及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事后审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
单选题
根据的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
单选题
关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
答案
单选题
各级行对内部账户要进行()核对。
A.每日和定期 B.按月 C.按季 D.按年
答案
单选题
根据我社的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
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