多选题

为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。

A. 经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法
B. 各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批
C. 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务
D. 授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核
E. 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素

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多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法 B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理 B.各农商行(农信社)及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事后审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
单选题
关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
单选题
根据的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
单选题
根据我社的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。
A.《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确 B.批准的范围 C.手续及相关单证是否齐备 D.金额是否准确 E.支付方式是否妥当
答案
判断题
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
答案
判断题
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水()
答案
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各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。 为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 各网点主管应加强对内部b账户挂销账情况的关注,逐笔跟踪挂销账业务处理情况,对于挂账超过日的,应及时向省行报备未销原因() 以下针对内部控制的说法中,正确的是( )。 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。 内部账户销户只能对内部非标准账户,不能对内部标准账户销户() 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。 以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。    以下哪个部门负责对内部账户管理进行监督、评价?() 下列关于各营业机构对内部账户定期核对内容描述正确的是() 以下对内部控制的理解错误的是()。 以下对内部控制的理解,错的是( ) 以下对内部控制的理解错误的是() 针对内部控制审计中自动化控制的测试,以下说法中,正确的有( )。 关于内部账户的挂账清理,以下哪一个时间应对内部账户挂账进行清理()。 以下属于加强证券自营业务内部控制的措施有()。 以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?() 注册会计师对内部控制了解的深度低于对内部控制进行测试的深度。不正确的是()
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