单选题

关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()

A. 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。
B. 权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。
C. 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。
D. 内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。

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单选题
关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
答案
单选题
根据的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
单选题
根据我社的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法 B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理 B.各农商行(农信社)及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事后审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。
A.《开立个人银行结算账户申请书》填写是否正确 B.批准的范围 C.手续及相关单证是否齐备 D.金额是否准确 E.支付方式是否妥当
答案
单选题
以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。   
A.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效    B.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效    C.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效    D.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员可以仅实施内部控制测评   
答案
判断题
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
答案
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为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水() 关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的下列说法中,不正确是(  )。 下列关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的说法中,不正确是(  )。 下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是( )。 下列关于个人理财业务监管要求的内部控制,说法不正确的是( )。 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是()。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有() 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是() 有关控制规律的说法不正确是() 关于传热介质的说法,不正确是()。 下列关于避孕的说法不正确是() 关于研究能力,下面说法不正确是()。 下列关于物流的说法不正确是() 下列关于外债总额说法不正确是 下列关于混凝土原料说法不正确是( )。 下列关于避孕的说法不正确是() 关于内部控制说法,下列不正确的是( ) 根据个人理财业务监管要求,下列关于内部控制的说法,不正确的是()。 注册会计师对内部控制了解的深度低于对内部控制进行测试的深度。不正确的是()
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