单选题

根据的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()

A. 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。
B. 授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。
C. 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。
D. 内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易

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换一换
单选题
根据的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
单选题
根据我社的内部账管理办法,下列关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告 B.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
多选题
根据《安徽农村商业银行系统内部账户管理办法》,下列对内部账的表述正确的有()
A.内部账户包括内部专用账户和内部一般账户 B.内部专用账户不得手工记账 C.内部账户不得用于核算客户资金 D.内部账户表内记账不得通过手工发起多借多贷方式记账
答案
多选题
根据的内部账管理办法,下列哪些情况不得同意开立内部账户?()
A.违反会计制度、会计核算规定的 B.省联社不允许开立内部账户的 C.使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的 D.内部账户申请信息不全或错误的 E.其他不允许开立内部账户的情形
答案
单选题
关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()
A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 B.权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 C.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 D.内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
多选题
根据广东农信社的内部账管理办法,下列哪些情况不得同意开立内部账户()
A.会计核算规定的。 B.省联社不允许开立内部账户的。 C.使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。 D.内部账户申请信息不全或错误的。 E.其他不允许开立内部账户的情形。
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()。
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法 B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
多选题
为加强对内部账户的业务控制,以下做法正确的有()
A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理 B.各农商行(农信社)及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事后审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
答案
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根据《广东华兴银行内部账户管理办法》的规定,以下情况应对内部账户进行销户() 为加强对内部账户的业务控制,授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核的内容包括有()。 根据《安徽农村商业银行系统内部账户管理办法》,下列关于内部账户使用表述错误的是() 根据的内部账管理办法,内部账户的管理实行‘统一管理、集中维护、逐级审批、及时对账’的原则() 广东农信社的内部账管理办法,稽核监督部门应按照以下哪些原则,不定期对内部账户的使用、管理情况实施检查和评价() 各行应加强对内部账户的管理,定期组织内部账户核对、清理工作,二级行至少()组织清理一次。 广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容() 根据《广东华兴银行内部账户管理办法》,为内部账户的主管部门,负责制订和完善内部账户管理办法;负责对总行层级审批的内部账户开立、变更、撤销、销户重开等业务进行审批;负责检查与指导全行内部账户管理等相关工作() 为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。 为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水() 广东农信社的内部账管理办法,内部账户的开立必须满足以下哪些条件之一() 根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,为内部账户对账的管理部门() 下列关于内部账管理办法的职责分工,说法错误的一项是() 根据《广东华兴银行内部账户管理办法》,以下关于内部账户4位账户顺序号控制规则正确的是() 根据广东农信社的内部账管理办法,各分支机构应明确相关岗位的职责权限,不得由一人办理内部账户资金业务的全过程,下列哪些岗位、职责必须分离() 根据《广东华兴银行内部账户管理办法》的规定,内部账户开户时需遵循以下要求() 根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,以下关于内部对账工作的做法正确的是() 为了加强对期货公司的监督管理,促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展,根据( )制定《期货公司风险监管指标管理办法》。 根据《内部资料性出版物管理办法》,对内部资料性出版物分类正确的是() 下列关于我社内部账管理办法的职责分工,说法错误的一项是()
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