多选题

资产管理业务内部控制的要求有( )。

A. 防范规模失控决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险
B. 资产管理业务可以与自营业务联系起来
C. 制定规范的业务流程操作规范和控制措施,有效防范各类风险
D. 尽量扩大资产管理业务规模

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多选题
资产管理业务内部控制的要求有()。
A.决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 B.资产管理业务可以与自营业务联系起来 C.操作规范和控制措施,有效防范各类风险 D.尽量扩大资产管理业务规模
答案
多选题
资产管理业务内部控制的要求有( )。
A.防范规模失控决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 B.资产管理业务可以与自营业务联系起来 C.制定规范的业务流程操作规范和控制措施,有效防范各类风险 D.尽量扩大资产管理业务规模
答案
多选题
下列属于资产管理业务内部控制内容的有(  )。
A.重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 B.应由资产管理部门统一管理资产管理业务,资产管理业务应与自营业务共同管理 C.应制定规范的业务流程、操作规范和控制措施,有效防范各类风险 D.应当制定明确、详细的资产管理业务信息披露制度,保证委托人的知情权
答案
多选题
定向资产管理业务的内部控制包括(  )。
A.完善的交易控制体系 B.完备的合规检查 C.科学的风险评估 D.建立授权管理与问责制
答案
多选题
下列各项属于证券公司资产管理业务内部控制内容的有( )。
A.重点防范规模失控决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 B.坚持合法合规审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制 C.应制定规范的业务流程操作规范和控制措施,有效防范各类风险 D.应当制定明确详细的资产管理业务信息披露制度,保证委托人的知情权
答案
多选题
定向资产管理业务的内部控制体系包括()。
A.独立客观的投资研究 B.科学严密的投资决策 C.合理的规模控制 D.科学的风险评估
答案
多选题
定向资产管理业务的内部控制措施包括( ).
A.独立的业务运作 B.有效的控制措施 C.独立客观的投资研究 D.严密的投资决策
答案
多选题
经纪业务内部控制的要求有()。
A.非法融入融出资金以及结算风险等 B.加强经纪业务整体规划 C.规模、选址等的统一规划和集中管理 D.制定个性化的经纪业务服务规程
答案
多选题
经纪业务内部控制的要求有()。
A.重点防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产非法融入融出资金以及结算风险等 B.加强经纪业务整体规划 C.加强营业网点布局规模选址等的统一规划和集中管理 D.制定个性化的经纪业务服务规程
答案
单选题
关于定向资产管理业务的内部控制,错误的是()
A.证券公司应由专门的部门负责资产管理业务 B.证券公司发现定向资产管理业务出现重大合规问题,应当及时向中国证券业协会报告 C.证券公司根据自身的管理能力及风险控制水平,合理控制定向资产管理业务规模 D.证券公司执行公平的交易分配制度,公平对待客户
答案
热门试题
关于定向资产管理业务的内部控制,错误的是(  )。 证券公司开展定向资产管理业务研究工作,应当符合的内部控制要求不包括(   )。 下列属于筹资业务内部控制的要求有() 下列说法符合采购业务内部控制要求的有( )。 货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求? 货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求 关于定向资产管理业务的内部控制,下列表述中错误的是() 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求? 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是( )。 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是()。 关于定向资产管理业务的内部控制,下列说法中不正确的是() 证券公司各类业务内部控制的主要内容包括( )。①经纪业务内部控制②融资融券业务内部控制③投资银行类业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤证券承销与保荐业务内部控制⑥证券投资顾问业务内部控制 下列各项中,违反薪酬业务循环内部控制要求的有()。 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()   中小学校资产管理内部控制的总体要求包括()。 中小学校资产管理内部控制的总体要求包括() 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有(   ) 。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有()。
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