单选题

内部控制测评的正确步骤是()

A. 调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
B. 对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
C. 对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试
D. 对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价

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单选题
内部控制测评的正确步骤是()
A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价 B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价 C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试 D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价
答案
多选题
下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是()
A.内部控制测评不包括了解内部控制 B.内部控制测评仅包括内部控制测试 C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性 D.内部控制测评是被审计单位的工作 E.内部控制测评是审计人员的工作
答案
判断题
内部控制测评,是对中央银行的内部控制进行测试和评价()
答案
单选题
了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:
A.分析 B.重新计算 C.重新操作 D.询问
答案
多选题
内部控制测评的作用包括()
A.评价内部控制的健全性和有效性 B.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响 C.减少工作量,节约审计成本,保证审计质量 D.提出健全和加强内部控制的建议 E.对违反内部控制的行为做出处罚
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()   
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查    B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价    C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价    D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关    E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段   
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关 E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查 B. C.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价 D. E.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价 F. G.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
答案
多选题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()  
A.内部控制测评只能查证内部控制的功能和可靠性 B.审计人员应对所有被审计单位实施内部控制测评 C.通过内部控制测评的结果可以确定实质性审查的性质、重点和范围 D.初步评估控制风险为较低水平时,审计人员应执行更大范围的内部控制测评 E.如果认为被审计单位内部控制值得依赖,审计人员应将控制风险评估为高水平
答案
单选题
不属于内部控制测评程序的是( )。
A.抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况 B.检查是否按期编制账龄分析表 C.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 D.检查坏账核销有无经过正式的授权批准
答案
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