下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()
A. 抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行
B. 抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核
C. 抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明
D. 抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录
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