单选题

下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()

A. 抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行
B. 抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核
C. 抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明
D. 抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录

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单选题
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()
A.抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明 D.抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
单选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项
答案
主观题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。
答案
多选题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
答案
单选题
下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题]
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确 E.监督盘点库存现金
答案
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下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有() 下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 下列关于货币资金审计目标的说法中,不正确的是: 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有() 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列各项中,关于其他货币资金业务的表述中不正确的有(  )。 下列关于企业货币资金的表述不正确的是()。 下列关于企业货币资金的表述不正确的是( ) 。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。
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