多选题

内部控制测评的作用包括()

A. 评价内部控制的健全性和有效性
B. 据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响
C. 减少工作量,节约审计成本,保证审计质量
D. 提出健全和加强内部控制的建议
E. 对违反内部控制的行为做出处罚

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多选题
内部控制测评的作用包括()
A.评价内部控制的健全性和有效性 B.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响 C.减少工作量,节约审计成本,保证审计质量 D.提出健全和加强内部控制的建议 E.对违反内部控制的行为做出处罚
答案
多选题
下列属于内部控制测评的作用的有()
A.确定会计和其他经济信息的可依赖性 B.为制定和修改审计方法提供科学依据 C.保护财产物资的安全完整和有效使用 D.减少审计工作量 E.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议
答案
单选题
以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()
A.评价被审计单位内部控制的健全性和有效性,据以确定会计和其他经济信息的可靠性 B.评价财务报表是否存在重大错报 C.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议,帮助其提高经济效益 D.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响
答案
单选题
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试
答案
多选题
薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。
A.抽查人员调配单 B.抽查考勤表 C.抽查工资单 D.抽查工资汇总表 E.抽查应付职工薪酬总账
答案
多选题
内部控制的作用包括( )。
A.保护财产物资的安全完整和有效使用 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠 C.促进工作效率的提高和经营目标的实现 D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实 E.为降低重大错报风险提供了必要的条件
答案
单选题
内部控制测评的正确步骤是()
A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价 B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价 C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试 D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价
答案
多选题
下列属于内部控制测评程序的有()
A.检查不相容职责的划分 B.观察对账单是否按期寄出 C.分析销货折扣金额与销售收入比例的合理性 D.确定营业收入是否已记录到正确的会计期间 E.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
答案
判断题
内部控制测评,是对中央银行的内部控制进行测试和评价()
答案
单选题
了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:
A.分析 B.重新计算 C.重新操作 D.询问
答案
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