多选题

下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有(    )。

A. 审计委员会负责审查企业的内部控制
B. 审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上
C. 审计委员会每年至少与钋聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜
D. 一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程

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多选题
下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有(    )。
A.审计委员会负责审查企业的内部控制 B.审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上 C.审计委员会每年至少与钋聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜 D.一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程
答案
多选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划 D.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任
答案
多选题
下列关于审计委员会表述正确的是( )。
A.委员会成员中大部分成员应为独立董事 B.委员会负责人应当具备独立性良好职业操守和专业胜任能力 C.董事会设立审计委员会的目的之一是监督内外部审计师 D.审计委员会职责之一是检查公司遵守法律和其他法定义务的状况,检查和监管所有形式的风险
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
多选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。
A.审计委员会的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理内部控制及公司治理的效益与效率 B.内部审计师或内部审计的管理者或董事应直接且定期向董事会报告 C.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务 D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统
答案
单选题
下列关于审计委员会,说法正确的是( )。
A.在内部审计完成后,依据有关工作目标 B.董事会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 C.健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
多选题
下列关于审计委员会的表述中,不正确的有()
A.审计委员会每年至少举行一次会议 B.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向经理层报告 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务
答案
单选题
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任 D.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划
答案
多选题
下列关于审计委员会的说法正确的有()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会 B.审计委员会的任务会因企业的规模复杂性及风险状况而有所不同 C.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
答案
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下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。 以下关于审计委员会在内部控制中作用的表述错误的是(  )。 下列关于审计委员会的表述中错误的有() 下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的有( )。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。 下列关于审计委员会,说法错误的是() 下列关于审计委员会,说法错误的是( )。 下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的() 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()
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