多选题

下列属于内部控制测评程序的有()

A. 检查不相容职责的划分
B. 观察对账单是否按期寄出
C. 分析销货折扣金额与销售收入比例的合理性
D. 确定营业收入是否已记录到正确的会计期间
E. 审核坏账损失的账簿记录及相应的手续

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多选题
下列属于内部控制测评程序的有()
A.检查不相容职责的划分 B.观察对账单是否按期寄出 C.分析销货折扣金额与销售收入比例的合理性 D.确定营业收入是否已记录到正确的会计期间 E.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
答案
多选题
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()
A.审查计提折旧的范围 B.验证固定资产的新增手续 C.将当年的折旧费用与以前年度折旧费用比较 D.检查固定资产账、卡的设置情况 E.查验固定资产的所有权
答案
多选题
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:
A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产账卡的设置情况
答案
多选题
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:
A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产帐卡的设置情况
答案
多选题
下列审计程序中属于应付职工薪酬内部控制测评的有()
A.查明在册员工总数的真实性 B.调查了解薪酬业务的流程和主要控制措施 C.抽查工资单是否连续编号 D.审查工资费用账务处理的正确性 E.审查产量与工时记录是否经生产部门主管审核
答案
多选题
下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。
A.验证固定资产的退废手续 B.验证固定资产的新增手续 C.审查固定资产的计价方法 D.查验固定资产的所有权 E.检查固定资产账、卡的设置情况
答案
多选题
下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()  
A.验证固定资产的退费手续 B.验证固定资产的新增手续 C.审查固定资产的计价方法 D.查验固定资产的所有权 E.检查固定资产账、卡的设置情况
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人员签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务来往的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
多选题
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规 E.向借款方函证
答案
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下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() (2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。 下列各项中,属于盈余公积内部控制测评程序的是() 下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是: 不属于内部控制测评程序的是( )。 下列属于内部控制测评的作用的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()。[2010年初级真题] 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的有() 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题] 下列各项中,属于对应付职工薪酬进行内部控制测评的有() 下列各项中,属于对应付职工薪酬进行内部控制测评的有( )。 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 审计人员在对应付债券执行以下程序时,其中属于内部控制测评的是()
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