单选题

下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:

A. 索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B. 观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C. 抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
D. 计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对

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单选题
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规 D.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
答案
单选题
A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试。下列程序中不属于控制测试程序的是()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适当的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关账务处理过程,以判断其是否合规
答案
单选题
A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是( )
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
答案
单选题
A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
答案
多选题
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全 B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中 C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对 D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规 E.向借款方函证
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。
A.抽取并检查银行存款收款凭证 B.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,验证其是否按月正确编制并复核 D.获取或编制银行存款余额明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符
答案
单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
主观题
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )
答案
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下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 下列不属于内部控制审计主要程序的是() 下列各项具体程序中,不属于细节测试程序的是( )。 对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是符合性测试。() 不属于内部控制测评程序的是( )。 下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是: 下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是() 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是() 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列企业生产活动中,不属于生产控制基本程序的是() 下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。 以下各项具体程序中,不属于细节测试程序的是(  )。 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
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