下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是()
A. 出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作
B. 单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人,会计机构负责人的直系亲属不得担任本单位出纳人员
C. 加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章
D. 加强银行账户管理,定期检查、清理银行账户的开立和使用情况,定期与银行对账
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